45230811 |
Zemný plyn SSV - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-11 158,88 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45230810 |
Zemný plyn ML - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 355,64 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46230789 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 981,84 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46230788 |
Plyn Svidník vyúčtovanie 01 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16 377,75 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42230922 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 114,28 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42230921 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42230920 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 462,42 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42230919 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-12 125,01 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47230873 |
vyúčtovanie zemný plyn Vranov - Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10 763,01 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41230856 |
Bardejov vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-20 116,91 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41230855 |
Giraltovce vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 921,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0001-45/2024 |
ND na SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
434,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
46230787 |
Elektrina OM Bodružal 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,50 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230786 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230785 |
Elektrina OM Radoma 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,08 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230784 |
Elektrina OM Kružľová 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230783 |
Elektrina OM Staškovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,53 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230782 |
Elektrina OM Bukovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230781 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
86,41 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230780 |
Elektrina Šemetkovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
357,55 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |