45230796 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa SSV december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 329,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230790 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
756,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230859 |
zásobníkový elektrický ohrievač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
125,95 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230792 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
05.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230791 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0004-R43/2024 |
oprava vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEPAX, s.r.o. |
36680702 |
|
1 200,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
42230895 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.12.- 31.12.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230896 |
Kredit PHM od 16.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
77,61 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46240002 |
Retransmisia TV programov na rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
118,80 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48230485 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 324,97 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240004 |
Nájom nebytových priestorov 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240005 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240003 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
632,36 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240004 |
servis posyp. nadstavby na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
909,13 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230803 |
Nájom plynových fliaš december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
66,14 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230775 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 254,21 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230774 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 552,99 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230802 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 800,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46240003 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240001 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27 436,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |