48230361 |
PD - Cyklis.trasa pútn.významu Levoča-Sp.Jeruzalem-Sp.Podhradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cykloprojekt s. r. o. |
47553111 |
|
14 880,00 € |
26.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230360 |
Telekomunikačné služby 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,20 € |
26.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230359 |
Paušálny poplatok 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
49,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230358 |
Nájom nebytových priestorov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230357 |
Fotovideotechnika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
1 299,00 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230356 |
Vývojové zmeny v module iORIS DS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
917,51 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230355 |
Poskytnutie BPEJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230354 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 930,95 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230353 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230352 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 226,40 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230351 |
Telekomunikačné služby+Office365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
6 728,12 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230350 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
343,20 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230349 |
Predplatné - Expert verejného obstarávania od 21.10.-20.10.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
370,20 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230348 |
Školenie - Mzdová účtovníčka IV.Q/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
16.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230347 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
538,56 € |
05.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230346 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
82,31 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230345 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230344 |
Internet 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
328,99 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230343 |
Nové verzie MAGMA HCM 4.štvrťok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230342 |
Oprava elektroinštal.čerpadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
120,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |