48230381 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
650,76 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230380 |
Internet 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230379 |
Nájom nebytových priestorov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230378 |
Identifikačný čip |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
68,40 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230377 |
Telekomunikačné služby 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,69 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230376 |
Vypracovanie odborného stranoviska k PD "Výstavba autoumývarky vozidiel Lipany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230375 |
Ubytovanie a stravovanie počas porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRADOM s.r.o. |
36480355 |
|
2 178,80 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230374 |
Nákup hliníkových diskov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
628,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230373 |
Nákup zimných pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 915,95 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230372 |
Predplatné - hospodárske noviny r. 2024-r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
493,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230371 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 162,40 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230370 |
Podklady pre technickú prípravu stavby - DDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
672,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230369 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230368 |
Paušálny poplatok 7.,8./2023+lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
345,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230367 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
128,70 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230366 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
893,66 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230365 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
780,13 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230364 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
391,09 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230363 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
818,94 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230362 |
Príprava na TK a opakovaná TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
74,75 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |