48230421 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina-križ. s cestou II/538 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
7 572,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230420 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537, Podbanské-Pavúčia dolina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 852,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230419 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230418 |
Upgrade stav.softvéru - 16 licencií r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
9 840,96 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230417 |
Telekomunikačné služby 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,07 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230416 |
Internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230415 |
Nájom nebytových priestorov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230414 |
Čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
680,40 € |
01.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230413 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230412 |
Verejné obstarávanie - Rekonš.mostného objektu 3450-049 v meste Prešov - Lesík delostrelcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230411 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.12.23-24.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
151,20 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230410 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
600,00 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230409 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
240,98 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230408 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť PO 302 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230407 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
171,08 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230406 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
306,83 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230405 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
955,85 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230404 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230403 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 135,30 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230402 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
110,58 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |