48220398 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 449,60 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220397 |
Služby v oblasti odpad.hospod.+Havarijné plány pre PP,SK a SP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 640,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220396 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 997,02 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220395 |
Telekomunikačné služby 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,28 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220394 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
6 372,00 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220393 |
Dendrologický prieskum - Poloniny Trail "1.etapa,úsek Ulíč-Uličske Krivé" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOLNÍK VELES s.r.o. |
54107016 |
|
2 250,00 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220392 |
Stavebné práce 9/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
158 562,82 € |
17.10.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220391 |
Dobropis - Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220390 |
Dobropis - Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220389 |
Magnetické tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
794,97 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220388 |
Preplatné - hospodárske noviny r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
289,00 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220387 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
125,56 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220386 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220385 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220384 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220383 |
Právny systém Prémium - ročný prístup r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
2 136,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220382 |
Predplatné mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCE r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
105,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220381 |
KASKO poistenie od 25.9.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
256,36 € |
25.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220380 |
PZP - PO238DB - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-33,19 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220379 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 608,41 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |