48210151 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
267,05 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210150 |
knižná publikácia Rozvoj.prír. a hist.ded. v oblasti pl-sl pohraničia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
8 198,40 € |
14.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210149 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
14.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210148 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
14.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210147 |
Stavebné práce 4/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
26 678,97 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210146 |
propag. mater. Rekonš.dopr.spojenia v okr. SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 999,20 € |
13.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210145 |
propag. materiály Rozvoj prír. a hist.ded.na poľsko-slovenskom pohr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
3 499,44 € |
13.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210144 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210143 |
Kontrolné skúšky únosnosti zemín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
275,04 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210142 |
WEB hosting |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.MEDIA, s.r.o |
36487708 |
|
214,70 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210141 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210140 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
817,78 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210139 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 589,73 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210138 |
Konzultačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 012,16 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210137 |
Úprava tlačovej verzie dokladov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
735,64 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210136 |
Výpoč.technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
14 179,72 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210135 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 116,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210134 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 116,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210133 |
Geometrické plány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
|
480,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210132 |
Detektor krytia výstuže v betóne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
2 386,00 € |
06.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |