Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
47240019 D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JUDr. Zora Chudová - Notársky úrad 0 1 628,23 € 26.01.2024 14.02.2024 Faktúra
47240018 D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JUDr. Zora Chudová - Notársky úrad 0 162,63 € 26.01.2024 14.02.2024 Faktúra
47240051 D0438 MPV severozápadny obchvat s napojením na cestu I/18 Vranov nad Topľou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ján Gazda 0 32 652,70 € 09.02.2024 29.02.2024 Faktúra
44240304 D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 69 149,64 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
44240305 D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 2 040,00 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
45240094 D0597 Vysporiadanie pozemkov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský pozemkový fond 17335345 162,82 € 04.03.2024 29.03.2024 Faktúra
46240001 D0773 - Posypová nadstavba na posypové vozidlo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HYCA s.r.o. 35900008 59 880,00 € 03.01.2024 14.02.2024 Faktúra
47240112 D0774 - Renault Master R3U dvojkabínovy AA 348 GO Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 711,00 € 19.03.2024 13.04.2024 Faktúra
46240114 D0774 - Úžitkové vozidlo na prepravu osôb a materiálu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 711,00 € 19.03.2024 13.04.2024 Faktúra
45240113 D0774 - Úžitkové vozidlo Renault MASTER AA011GO Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 711,00 € 19.03.2024 13.04.2024 Faktúra
42240127 D0774 - Úžitkové vozidlo Renault Master AA 560 GM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 711,00 € 19.03.2024 13.04.2024 Faktúra
46240112 D0776 - MPV - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584-001 Krušinec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský pozemkový fond 17335345 7 835,10 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
46240113 D0776 - MPV - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584-001 Krušinec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský pozemkový fond 17335345 1 848,95 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
42240106 D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 IZOLEX BAU s.r.o. 31721770 19 160,81 € 08.03.2024 09.04.2024 Faktúra
42240157 D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 IZOLEX BAU s.r.o. 31721770 72 294,35 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
42240048 D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 IZOLEX BAU s.r.o. 31721770 13 276,04 € 07.02.2024 29.02.2024 Faktúra
42240038 D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 IZOLEX BAU s.r.o. 31721770 21 261,95 € 06.02.2024 29.02.2024 Faktúra
42240105 D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 IZOLEX BAU s.r.o. 31721770 41 833,80 € 08.03.2024 09.04.2024 Faktúra
42240158 D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 IZOLEX BAU s.r.o. 31721770 36 423,22 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
44240185 D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. 45719195 16 263,77 € 22.03.2024 19.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »