45210626 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
434,96 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210580 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
212,48 € |
20.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210353 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
321,89 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210351 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 911,20 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210378 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 127,66 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210377 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 409,58 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210706 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
304,01 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210325 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
706,32 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210373 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 962,00 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210388 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 569,60 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210337 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 726,56 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210344 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 275,30 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210665 |
Asis.a serv. služba ku kolesovému rýpadlu SL Z134 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210847 |
asistenčná služba na dosýpavač krajníc vo výške 50% na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 132,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0159-R48/2021 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
3 360,00 € |
28.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
47210698 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
542,71 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210726 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210259 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
163,54 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210452 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
442,17 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210502 |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
81,77 € |
13.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |