47230843 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
236,04 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230875 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230874 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
359,60 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230840 |
ND VT 557 AI, VT 304 BC , HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
293,93 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231358 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
847,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231357 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
8 851,20 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231356 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231355 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 293,20 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231354 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 817,70 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230755 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
918,48 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230866 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
78,48 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231315 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 043,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230771 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
629,71 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231363 |
Vypracovanie geometrických plánov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
760,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230820 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230823 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 060,28 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230879 |
Diagnostika poruchy ručnej brzdy HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
120,00 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231376 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
16 163,10 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231375 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 099,22 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231351 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
510,47 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |