41230805 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 579,18 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231347 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 294,40 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230752 |
Kredit PHM 01.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
404,60 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231342 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 941,18 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231341 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
23 319,96 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230765 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 536,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230802 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 761,41 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231288 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
124,80 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230804 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
17,97 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230771 |
D0843 Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK, SO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
68 693,16 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230759 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
72 105,97 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231328 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
594,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230777 |
Servis SL823CC - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
891,06 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231346 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 680,44 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231337 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
447,79 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230764 |
Vodné, stočné - budova SSV, 08.09..-11.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
119,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230763 |
Vodné, stočné - budova ML, 06.09..-12.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3,04 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230762 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 29.11.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
128,54 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230761 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 29.11.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
360,37 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231326 |
výkony autorizovaných serv.prehliadok-údržba zariadení MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 377,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |