Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42230855 Interiérové vybavenie - Humenné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 25 072,56 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
41230796 Zariadenie kancelársky a jedálenských priestorov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 13 408,20 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
48230450 Interiérové vybavenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 1 009,92 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
43231329 inetriérové vybavenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 13 629,96 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
43230465 náplň lekárničiek Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Polvin s.r.o. 54164770 395,04 € 30.05.2023 20.06.2023 Faktúra
0071-R43/2023 Náhradné náplne do lekárničiek Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Polvin s.r.o. 54164770 395,04 € 25.05.2023 25.05.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
44230965 Vypálenie dier LASEROM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DRC PO s.r.o. 54013879 117,89 € 30.10.2023 09.11.2023 Faktúra
0283-44/2023 Vypálenie dier LASEROM podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DRC PO s.r.o. 54013879 120,36 € 25.08.2023 28.09.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
45230732 ZÚC traktorom na ceste III/3099 Holumnica november 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik 53916891 368,64 € 30.11.2023 21.12.2023 Faktúra
44231369 odstránenie nánosovv z prietočných profilov priepustov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. 53892003 16 902,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0179-R44/2023 Odstránenie nánosov z prietočných profilov priepustov v správe SÚC PSK, oblasť Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. 53892003 16 902,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Ing. Marcel Horváth Objednávka
0351-43/2023 Čistenie prádla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PARTNER P&F s.r.o. 53865871 542,28 € 09.10.2023 27.10.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
43231174 pranie a čistenie posteľ. prádla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PARTNER P&F s.r.o. 53865871 542,28 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0066-R47/2023 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BAMBI VT s. r. o. 53383834 257,04 € 23.10.2023 23.10.2023 Ing. Marcel Horváth riaditeľSUC PSK Objednávka
47230710 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BAMBI VT s. r. o. 53383834 257,00 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
43231282 Prenájom nebytov. priestorov - zamestn. ZÚC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marta Oberhauserová 53333993 990,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
43231399 Prenájom nebytov. priestorov, zamestn. ZÚC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marta Oberhauserová 53333993 1 023,00 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
43230169 Prenájom nebytov. priestorov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marta Oberhauserová 53333993 924,00 € 28.02.2023 31.03.2023 Faktúra
43230260 Prenájom nebytov. priestorov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marta Oberhauserová 53333993 1 023,00 € 31.03.2023 25.04.2023 Faktúra
43230057 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marta Oberhauserová 53333993 1 023,00 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »