42230855 |
Interiérové vybavenie - Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
25 072,56 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230796 |
Zariadenie kancelársky a jedálenských priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 408,20 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230450 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
1 009,92 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231329 |
inetriérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 629,96 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43230465 |
náplň lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Polvin s.r.o. |
54164770 |
|
395,04 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0071-R43/2023 |
Náhradné náplne do lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Polvin s.r.o. |
54164770 |
|
395,04 € |
25.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
44230965 |
Vypálenie dier LASEROM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DRC PO s.r.o. |
54013879 |
|
117,89 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0283-44/2023 |
Vypálenie dier LASEROM podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DRC PO s.r.o. |
54013879 |
|
120,36 € |
25.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45230732 |
ZÚC traktorom na ceste III/3099 Holumnica november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
368,64 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231369 |
odstránenie nánosovv z prietočných profilov priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
16 902,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0179-R44/2023 |
Odstránenie nánosov z prietočných profilov priepustov v správe SÚC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
16 902,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
0351-43/2023 |
Čistenie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARTNER P&F s.r.o. |
53865871 |
|
542,28 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43231174 |
pranie a čistenie posteľ. prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARTNER P&F s.r.o. |
53865871 |
|
542,28 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0066-R47/2023 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAMBI VT s. r. o. |
53383834 |
|
257,04 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľSUC PSK |
Objednávka |
47230710 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAMBI VT s. r. o. |
53383834 |
|
257,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231282 |
Prenájom nebytov. priestorov - zamestn. ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
990,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231399 |
Prenájom nebytov. priestorov, zamestn. ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43230169 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
924,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230260 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43230057 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |