44211060 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
894,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210065 |
Stavebno-technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 674,00 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210149 |
Stavebno-technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 348,00 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210188 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 348,00 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210297 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 348,00 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210254 |
STD 7/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
02.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
48210290 |
STD 8/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210835 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210731 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48210125 |
STD Zlepš.cezhr.dopr. medzi Malop.voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 804,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210336 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 674,00 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210171 |
STD Zlepš.cezhr.dopr. medzi Malop.voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210213 |
STD Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210496 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
894,00 € |
03.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210615 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
02.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210428 |
renovácia ok hydraul.piestu SLZ072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
70,00 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0166-45/2021 |
renovácia piestu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
70,00 € |
28.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0144-45/2021 |
zrovnávanie zubov reťazového kolesa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
60,00 € |
04.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210296 |
výroba reťazových kolies |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
294,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210325 |
výroba rotora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
236,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |