Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0038-46/2024 Materiál do dielne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 366,30 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
46240138 Vodoinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 302,20 € 10.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0060-46/2024 Doplnkové vybavenie vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 67,50 € 08.04.2024 26.04.2024 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
0061-46/2024 Žacie struny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 390,00 € 08.04.2024 26.04.2024 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
0011-R10/2024 Laboratórne sklo a chemikálie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aloquence, s. r. o. 50674137 345,50 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
48240094 Laboratórny materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aloquence, s. r. o. 50674137 345,50 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
48240095 Dobropis - laboratórny materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aloquence, s. r. o. 50674137 -11,88 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
48240096 Laboratórny materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aloquence, s. r. o. 50674137 11,88 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
48240042 Cestná konferencia 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANKOV group, s.r.o. 46025464 2 268,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
42240154 Internet Basic GIGA +NAT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 05.04.2024 13.04.2024 Faktúra
42240036 Internet Basic GIGA +NAT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
42240235 Internet Basic GIGA +NAT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
42230895 Internet Basic GIGA +NAT IP 01.12.- 31.12.2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 08.01.2024 12.01.2024 Faktúra
42240094 Internet Basic GIGA +NAT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
48240107 Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 11.04.2024 Faktúra
48240126 Nové verzie Magma HCM 2.štvrťrok 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 152,93 € 16.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0043-R10/2024 Formuláre pre tlač výplatných pások Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 482,40 € 24.04.2024 26.04.2024 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SUC PSK Objednávka
48240147 Formuláre pre tlač výplatných pások Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 482,40 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
48240011 Nové verzie MAGMA HCM 1.štvrťok 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 152,93 € 15.01.2024 27.01.2024 Faktúra
44240215 prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.3.-31.3.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. 31357083 4 134,00 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »