45230056 |
ND na SL633BB, SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
116,29 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0045-47/2023 |
ND pre autodielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
818,04 € |
24.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
47230103 |
ND pre autodielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
818,04 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45230093 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč február 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 040,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45230041 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
760,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230399 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Juščák |
0 |
|
8 970,74 € |
13.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0068-R47/2023 |
stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
744,00 € |
31.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
47230754 |
stavebné rezivo na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
744,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
47230421 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agáta Musáková |
0 |
|
707,65 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230217 |
Seminár letnej údržby pozem.komunikácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI s.r.o. |
36706272 |
|
680,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230793 |
MPV severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agnesa Malastová, r. Feníková |
0 |
|
1 050,75 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230722 |
ND štiepkovač FARMI FOREST CH160 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFARMI, spol. s r.o. |
31603203 |
|
642,00 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0243-47/2023 |
ND štiepkovač FARMI FOREST CH160 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFARMI, spol. s r.o. |
31603203 |
|
642,00 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
42230681 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
678,30 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42230662 |
Vodné III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
90,05 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42230168 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 473,38 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230147 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
92,02 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42230437 |
El.energia II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
776,41 € |
17.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230405 |
Vodné II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
121,38 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0158-46/2023 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
720,00 € |
16.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |