43211392 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 886,10 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211391 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
19 546,08 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211419 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210500 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210499 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210498 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210945 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 330,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211418 |
elektrospotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
872,79 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210930 |
bezpečnostná strážna služba 12/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210962 |
Prenájom - mobilné WC klasik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210949 |
Opr. komunikácie na ceste III/3889 v obci Pichne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
108 786,61 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210946 |
záručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZTS Prešov, spol. s r.o. |
31658270 |
|
73,92 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211402 |
drva 0/32 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
310,99 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211401 |
drva 0/32 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
294,97 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211400 |
drva 0/32 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
286,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44211399 |
drva 0/32 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
281,44 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210496 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210944 |
elektrina 01/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210943 |
elektrina 01/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210942 |
elektrina 01/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |