43250167 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,25 € |
06.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45250079 |
Nájom plynových fiaš 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
15,84 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45250080 |
Mimozáručný servis SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
307,38 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45250081 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42250083 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
164,96 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47250086 |
zemný plyn Čemernianska VT 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 323,00 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47250082 |
pneuservisné práce - oprava defekt VT 105 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
55,00 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46250085 |
ZDZ - Dopravné značky 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 606,95 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45250077 |
ND na SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 978,94 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0028-R43/2025 |
Kalibrácia bencalora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RALA, s.r.o. |
36381993 |
|
947,10 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
47250081 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 018,85 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48250062 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48250063 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48250064 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48250060 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48250061 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany - KZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
166,05 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42250081 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
802,53 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42250085 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1,58 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42250084 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250162 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |