43231380 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 012,38 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231374 |
oprava PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
824,89 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231387 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230891 |
Upratovacie služby 12/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231381 |
likvidácia zmesového komunál.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
974,40 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231388 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231380 |
chemický posyp.materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
71 809,10 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231389 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 870,80 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231385 |
Servisná prehliadka s výmenou prevádzk. kvapalín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 573,21 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231386 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 037,52 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0445-43/2023 |
Počítadlo motohodín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,60 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0447-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
229,08 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0448-43/2023 |
Náhradné diely - mimoriadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
320,00 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0138-R48/2023 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
362,16 € |
27.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
44231365 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 392,86 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231364 |
porciovaný čaj (pitný režim zima) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
390,85 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231363 |
propán bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231367 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
114,30 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231366 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
71,24 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230479 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
362,16 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |