Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0094/24 Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Obec Krásny Brod 00323187 1 315,43 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0004/24 Zverejňovanie údajov OvZP /OBJ a Fa/prostredníctvom iSPIN-u - na rok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0014/24 Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.1.2024-31.3.2024/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0007/24 SPIN-nové verzie r.2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0027/24 Online školenie iSPIN-Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie /22.1.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0012/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 85,27 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0028/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 99,46 € 25.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0021/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 92,86 € 18.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0040/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 45,37 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0033/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 93,28 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0065/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 112,20 € 22.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0061/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 158,23 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0080/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 69,89 € 06.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0070/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 117,98 € 29.02.2024 03.04.2024 Faktúra
0097/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 164,88 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0103/24 PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 55,00 € 21.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0104/24 Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.4.2024-30.6.2024/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 143,47 € 21.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0039/24 Ovocie a zelenina-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 692,67 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0072/24 Ovocie a zelenina-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 739,68 € 01.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0032/24 Materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INPO - Štimová Svetlana 34808612 77,11 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0074/24 Materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INPO - Štimová Svetlana 34808612 42,79 € 04.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0011/24 FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0050/24 FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0049/24 Telekomunikačné služby-1/24 a internet 2/24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 51,47 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0048/24 Mobil-úsek sociálny 1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0047/24 Mobil-paušál 1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 40,00 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0082/24 Telekomunikačné služby-2/24 a internet 3/24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 48,02 € 07.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0083/24 Mobil-paušál 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 40,00 € 07.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0084/24 Mobil-úsek sociálny 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 07.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0085/24 FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-3/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.03.2024 03.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »