0133/24 |
Chladnička Gorenje-kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
701,90 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0135/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,86 € |
11.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0131/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-apríl/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0123/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0124/24 |
Mobil-paušál 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0125/24 |
Mobil-úsek sociálny 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0126/24 |
Telekomunikačné služby-3/24 a internet 4/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,30 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0127/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0128/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
175,86 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0132/24 |
Pracovné stretnutie ekonomických zamestnancov /8.-9.4.2024-balík služieb pre 2 osoby/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0129/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
136,92 € |
10.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0130/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
428,30 € |
10.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0122/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0120/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
73,81 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0118/24 |
Analógová televízia-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0119/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,57 € |
05.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0121/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
119,82 € |
05.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0116/24 |
Ovocie a zelenina-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
828,22 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0115/24 |
Elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel na pohybový senzor /zadný vchod budovy/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
109,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0117/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
419,13 € |
04.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0114/24 |
MAGMA HCM systémová podpora-1.štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0113/24 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0112/24 |
Zemný plyn-1.4.24-30.4.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
02.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0109/24 |
Poistenie majetku /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
28.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0110/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,88 € |
28.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0111/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
137,51 € |
28.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0108/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
456,85 € |
27.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0106/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,43 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0107/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
173,52 € |
26.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0103/24 |
PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |