0066/24 |
Filtračné vrecká do vysávača Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
22,80 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0065/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,20 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0064/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
164,05 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
398,33 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0062/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,84 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0061/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
158,23 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0059/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
213,22 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0060/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,54 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0058/24 |
Elektrina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
794,96 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0056/24 |
Prostriedok na strojné umývanie riadu+soľ tabletová-umývačka riadu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
53852672 |
|
128,52 € |
15.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0057/24 |
Vysávač Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
142,80 € |
15.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0055/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
564,20 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0052/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0053/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,44 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24 |
Montáž svietidiel na pohybový senzor /na chodbách I. a II. nadzemného podlažia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
360,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0050/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0049/24 |
Telekomunikačné služby-1/24 a internet 2/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,47 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0048/24 |
Mobil-úsek sociálny 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0047/24 |
Mobil-paušál 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-február/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0046/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,34 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,80 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0042/24 |
Analógová televízia-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0044/24 |
Rotoped-pomôcka na cvičenie pre klientov /rekonvalescencia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
59,95 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0043/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,29 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
77,11 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0040/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
45,37 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0033/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,28 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0041/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,40 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0034/24 |
Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
295,20 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |