0042/24 |
Analógová televízia-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0076/24 |
Analógová televízia-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0118/24 |
Analógová televízia-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0133/24 |
Chladnička Gorenje-kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
701,90 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
207,43 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0149/24 |
Čistiace a hygienické potreby, sušiak na prádlo |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
267,31 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0094/24 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 315,43 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0058/24 |
Elektrina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
794,96 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0095/24 |
Elektrina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
750,30 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0136/24 |
Elektrina-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
732,82 € |
12.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0115/24 |
Elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel na pohybový senzor /zadný vchod budovy/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
109,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0011/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0050/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0085/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0127/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0066/24 |
Filtračné vrecká do vysávača Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
22,80 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0104/24 |
Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
143,47 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0143/24 |
Kancelárske potreby, tlačivá a zdrav.mat. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Alles, s.f. |
30625823 |
|
205,20 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0114/24 |
MAGMA HCM systémová podpora-1.štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0013/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
138,68 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0008/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,16 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0006/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,87 € |
05.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0005/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,90 € |
04.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
158,04 € |
02.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0030/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
147,14 € |
30.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
192,15 € |
29.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0024/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
152,14 € |
23.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0019/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
200,15 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0017/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,06 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0053/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,44 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |