Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0101/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 93,67 € 20.03.2024 16.05.2024 Faktúra
0105/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 152,93 € 21.03.2024 16.05.2024 Faktúra
0107/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 173,52 € 26.03.2024 16.05.2024 Faktúra
0110/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 117,88 € 28.03.2024 16.05.2024 Faktúra
0119/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 139,57 € 05.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0129/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 136,92 € 10.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0135/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 142,86 € 11.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0142/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 100,47 € 16.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0077/24 Čistiace a hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 207,43 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0149/24 Čistiace a hygienické potreby, sušiak na prádlo Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 267,31 € 23.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0010/24 Nové verzie MAGMA HCM-1.štvrťrok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0114/24 MAGMA HCM systémová podpora-1.štvrťrok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0137/24 Nové verzie MAGMA HCM-2.štvrťrok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0034/24 Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 295,20 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0044/24 Rotoped-pomôcka na cvičenie pre klientov /rekonvalescencia/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 inSPORTline s.r.o. 36311723 59,95 € 06.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0042/24 Analógová televízia-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ANTIK Telecom s.r.o 36191400 15,77 € 06.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0076/24 Analógová televízia-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ANTIK Telecom s.r.o 36191400 15,77 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0118/24 Analógová televízia-3/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ANTIK Telecom s.r.o 36191400 15,77 € 05.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0009/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 348,98 € 10.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0003/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 225,84 € 03.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0026/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 396,20 € 24.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0018/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 560,57 € 17.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0055/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 564,20 € 14.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0045/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 328,80 € 07.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0031/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 423,77 € 31.01.2024 14.03.2024 Faktúra
0069/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 279,08 € 28.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0063/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 398,33 € 21.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0081/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 407,76 € 06.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0092/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 334,47 € 13.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0100/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 330,91 € 20.03.2024 16.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »