0132/24 |
Pracovné stretnutie ekonomických zamestnancov /8.-9.4.2024-balík služieb pre 2 osoby/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0094/24 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 315,43 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0141/24 |
Poplatok za komunálny odpad r.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
1 375,13 € |
16.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0004/24 |
Zverejňovanie údajov OvZP /OBJ a Fa/prostredníctvom iSPIN-u - na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0014/24 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.1.2024-31.3.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0007/24 |
SPIN-nové verzie r.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0027/24 |
Online školenie iSPIN-Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie /22.1.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0113/24 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0012/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,27 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0028/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,46 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
92,86 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0040/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
45,37 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0033/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,28 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0065/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,20 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0061/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
158,23 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0080/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
69,89 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0070/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
117,98 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0097/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
164,88 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0102/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
106,79 € |
21.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0111/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
137,51 € |
28.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0121/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
119,82 € |
05.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0139/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,43 € |
15.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0146/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
101,51 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0143/24 |
Kancelárske potreby, tlačivá a zdrav.mat. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Alles, s.f. |
30625823 |
|
205,20 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0103/24 |
PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0104/24 |
Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
143,47 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0109/24 |
Poistenie majetku /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
28.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0039/24 |
Ovocie a zelenina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
692,67 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0072/24 |
Ovocie a zelenina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
739,68 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0116/24 |
Ovocie a zelenina-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
828,22 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |