Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0090/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 42,08 € 12.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0096/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 120,90 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0052/24 Zber a odvoz kuchynského odpadu-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ESPIK Group s.r.o. 46754768 48,00 € 13.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0089/24 Zber a odvoz kuchynského odpadu-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ESPIK Group s.r.o. 46754768 48,00 € 12.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0020/24 Oprava-diagnostika "elektrický kotol" kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EUROGASTROP 44137761 101,52 € 18.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0022/24 Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-január/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 42,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0051/24 Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-február/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 42,00 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0087/24 Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-marec/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 42,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0001/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 189,77 € 02.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0016/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 133,92 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0041/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 211,40 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0067/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 206,95 € 26.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0059/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 213,22 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0088/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 323,93 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0075/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 160,22 € 04.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0106/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 156,43 € 26.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0009/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 348,98 € 10.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0003/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 225,84 € 03.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0026/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 396,20 € 24.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0018/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 560,57 € 17.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0055/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 564,20 € 14.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0045/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 328,80 € 07.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0031/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 423,77 € 31.01.2024 14.03.2024 Faktúra
0069/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 279,08 € 28.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0063/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 398,33 € 21.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0081/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 407,76 € 06.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0092/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 334,47 € 13.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0032/24 Materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INPO - Štimová Svetlana 34808612 77,11 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0074/24 Materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INPO - Štimová Svetlana 34808612 42,79 € 04.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0044/24 Rotoped-pomôcka na cvičenie pre klientov /rekonvalescencia/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 inSPORTline s.r.o. 36311723 59,95 € 06.02.2024 14.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »