Faktúra č. 0513/21

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
  • IČO: 37883411
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0513/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery,kanc.papier,oprava PC
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 238,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 61/21-13.12.21
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť