Faktúra č. 0110/23
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
- IČO: 37883411
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0110/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby,kancelársky papier
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota: 447,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 1.2.23
- Identifikácia objednávky: 10/23-6.3.23
- Dátum zverejnenia: 06.04.2023
- Poznámka: