Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0015/24 Webhosting dssml.sk /8.2.24-31.12.24/, Webhosting dssml.sk /1.1.25-7.2.25/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Webglobe, a.s. 52486567 71,86 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0099/24 Vodné a stočné /13.12.23-12.3.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 VVS, a. s., o.z. Humenné 36570460 1 852,07 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
24/2024 Objednávame si u Vás opravu žalúzií na izbách v celkovej hodnote 30,- €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Vladimír Pelech 52965465 30,00 € 18.04.2024 03.05.2024 Objednávka
0103/24 PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 55,00 € 21.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0104/24 Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.4.2024-30.6.2024/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 143,47 € 21.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0109/24 Poistenie majetku /1.4.2024-30.6.2024/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 363,88 € 28.03.2024 15.05.2024 Faktúra
6/2024 Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 77,11 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca 34808612 77,11 € 25.01.2024 06.02.2024 Objednávka
11/2024 Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 42,79 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca 34808612 42,79 € 26.02.2024 14.03.2024 Objednávka
18/2024 Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 73,81 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca 34808612 73,81 € 25.03.2024 16.04.2024 Objednávka
0023/24 Zemný plyn-1.1.24-31.1.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 23.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0058/24 Elektrina-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 794,96 € 16.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0038/24 Zemný plyn-1.2.24-29.2.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0073/24 Zemný plyn-1.3.24-31.3.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 04.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0095/24 Elektrina-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 750,30 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0136/24 Elektrina-3/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 732,82 € 12.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0112/24 Zemný plyn-1.4.24-30.4.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 02.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0011/24 FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0050/24 FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0049/24 Telekomunikačné služby-1/24 a internet 2/24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 51,47 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0048/24 Mobil-úsek sociálny 1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »