0133/25 |
Telekomunikačné služby-3/25 a internet 4/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,96 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0134/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0136/25 |
Mrazené výrobky-mäso a potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,23 € |
08.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0137/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,23 € |
08.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025 |
Objednávame si u Vás pobyt a stravu pre 2 osoby počas porady ekonómov v termíne 10.-11.04.2025 v Škole v prírode Detský raj Tatranská Lesná 7 v celkovej hodnote 216,- €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0126/25 |
Technik PO,BOZP a PZS-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0129/25 |
Výmena poškodených radiátorov /korózia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Miroslav Cigánik IMPEX |
43273556 |
|
380,65 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0127/25 |
Ovocie a zelenina-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
1 015,90 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0130/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
367,09 € |
07.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0128/25 |
Vodné a stočné /1.1.25-28.3.25/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
2 039,97 € |
07.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0123/25 |
Mäso, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
109,44 € |
04.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0122/25 |
Tonery,oprava PC,Windows 10 Pro |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ALTE, s.r.o. |
47537124 |
|
326,85 € |
04.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0121/25 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.4.2025-30.6.2025/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0125/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
105,36 € |
04.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0120/25 |
PMaO,PaMPP-predplatné rok 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
288,32 € |
03.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0119/25 |
Nové verzie MAGMA HCM-2.štvrťrok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025 |
Objednávame si u Vás demontáž a montáž 3 radiátorov v celkovej hodnote 380,65 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Miroslav Cigánik IMPEX |
43273556 |
|
380,65 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0116/25 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,62 € |
01.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0117/25 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,05 € |
01.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0115/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
361,08 € |
01.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |