Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0055/25 Mäso,mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 256,47 € 13.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0056/25 Mrazené potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 36,75 € 13.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0054/25 Elektrina-1/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 800,48 € 13.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0052/25 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 204,19 € 12.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0053/25 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 253,05 € 12.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0051/25 Úradné meranie spotreby paliva-Peugeot Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D 14255791 393,60 € 12.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0049/25 Mäso,mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 80,37 € 11.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0050/25 Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-2/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 43,05 € 11.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0046/25 Mrazené potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 36,77 € 10.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0047/25 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 146,38 € 10.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0048/25 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 138,58 € 10.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0044/25 Mrazené potraviny,mäso Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 93,49 € 06.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0045/25 Mäso,mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 234,63 € 06.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0038/25 Analógová televízia-1/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ANTIK Telecom s.r.o 36191400 15,77 € 06.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0039/25 Mobil-paušál 1/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 41,00 € 06.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0040/25 Mobil-úsek sociálny 1/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 7,38 € 06.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0041/25 Telekomunikačné služby-1/25 a internet 2/25 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 52,82 € 06.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0042/25 FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 60,27 € 06.02.2025 14.03.2025 Faktúra
0043/25 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 80,01 € 06.02.2025 14.03.2025 Faktúra
3/2025 Objednávame si u vás úradné meranie spotreby paliva - PEUGEOT EXPERT, ML974AH + cestovné náklady (výkon ÚM v Michalovciach) v celkovej hodnote 393,60 € s DPH. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D 14255791 393,60 € 05.02.2025 25.02.2025 Objednávka