Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0205/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 71,83 € 07.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0195/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 68,84 € 04.06.2024 10.07.2024 Faktúra
0196/24 Ovocie a zelenina-5/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 1 036,35 € 04.06.2024 10.07.2024 Faktúra
0194/24 Materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INPO - Štimová Svetlana 34808612 34,38 € 03.06.2024 10.07.2024 Faktúra
0193/24 Zemný plyn-1.6.24-30.6.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 03.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0192/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 137,86 € 31.05.2024 10.07.2024 Faktúra
0191/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 99,89 € 30.05.2024 10.07.2024 Faktúra
0189/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 64,35 € 29.05.2024 10.07.2024 Faktúra
0190/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 407,67 € 29.05.2024 10.07.2024 Faktúra
31/2024 Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 34,38 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca 34808612 34,38 € 28.05.2024 21.06.2024 Objednávka
30/2024 Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, stravu) na poradu riaditeľov v termíne 27. a 28. 6. 2024 pre jednu osobu. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 STRUO, s.r.o. 44693222 160,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Objednávka
0188/24 Čistiace a hygienické potreby, jednorázová obed. súprava,drob.mat.kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 199,52 € 28.05.2024 10.07.2024 Faktúra
0187/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 137,07 € 24.05.2024 07.06.2024 Faktúra
0186/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 189,14 € 23.05.2024 07.06.2024 Faktúra
28/2024 Objednávame si u Vás súpravu (ukotvenie invalidného vozíka + popruhy) pre invalidov do vozidla Peugeot Expert v celkovej hodnote 460,80 € s DPH. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Ing. Peter Dobranský - AutoMoto 53978137 460,80 € 23.05.2024 21.06.2024 Objednávka
29/2024 Objednávame si u Vás jednorázový riad a spotrebný materiál v celkovej hodnote 52,75 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 52,75 € 23.05.2024 21.06.2024 Objednávka
0184/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 115,08 € 22.05.2024 07.06.2024 Faktúra
0185/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 490,25 € 22.05.2024 07.06.2024 Faktúra
0182/24 Metodický deň stravovacej prevádzky /20.-21.5.2024-balík služieb pre 2 osoby/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 GURMEN s.r.o - Hotel Familia 44025718 169,60 € 21.05.2024 31.05.2024 Faktúra
0183/24 Mrazené potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 165,76 € 21.05.2024 07.06.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »