0126/24 |
Telekomunikačné služby-3/24 a internet 4/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,30 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0127/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0128/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
175,86 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0132/24 |
Pracovné stretnutie ekonomických zamestnancov /8.-9.4.2024-balík služieb pre 2 osoby/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0129/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
136,92 € |
10.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0130/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
428,30 € |
10.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0122/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke potreby v hodnote 4,40 € a kancelárske potreby v hodnote 200,80 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Alles, s.f. |
30625823 |
|
205,20 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024 |
Objednávame si u Vás prezutie a vyváženie pneumatík na motorových vozidlách Škoda Octavia a Peugeot Expert a opravu defektu v celkovej hodnote 52,80 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
AWCAR, s.r.o. |
46748270 |
|
52,80 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0120/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
73,81 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0118/24 |
Analógová televízia-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0119/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,57 € |
05.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0121/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
119,82 € |
05.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024 |
Objednávame si u Vás opravu automatického zmäkčovača vody - umývačka riadu v celkovej hodnote 177,60 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
177,60 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0116/24 |
Ovocie a zelenina-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
828,22 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0115/24 |
Elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel na pohybový senzor /zadný vchod budovy/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
109,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0117/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
419,13 € |
04.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0114/24 |
MAGMA HCM systémová podpora-1.štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0113/24 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0112/24 |
Zemný plyn-1.4.24-30.4.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
02.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |