Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0145/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 397,45 € 17.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0143/24 Kancelárske potreby, tlačivá a zdrav.mat. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Alles, s.f. 30625823 205,20 € 17.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0144/24 Prezutie a vyváženie pneumatík /Peugeot, Octavia/,oprava defektu Peugeot Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 AWCAR, s.r.o. 46748270 52,80 € 17.04.2024 18.05.2024 Faktúra
23/2024 Objednávame si u Vás materiálové vybavenie do práčovne celkovej hodnote 66,95 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 66,95 € 16.04.2024 03.05.2024 Objednávka
0142/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 100,47 € 16.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0141/24 Poplatok za komunálny odpad r.2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Mesto Medzilaborce 00323233 1 375,13 € 16.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0139/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 93,43 € 15.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0138/24 Oprava automat. zmäkčovača vody-umývačka riadu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EUROGASTROP 44137761 177,60 € 15.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0140/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 145,50 € 15.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0136/24 Elektrina-3/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 732,82 € 12.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0137/24 Nové verzie MAGMA HCM-2.štvrťrok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0134/24 Stoličky-kaplnka Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Bajex s. r. o. 50712136 426,00 € 11.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0133/24 Chladnička Gorenje-kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 NAY, a.s. 35739487 701,90 € 11.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0135/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 142,86 € 11.04.2024 18.05.2024 Faktúra
16/2024 Objednávame si u Vás jednodverovú chladničku GORENJE R619DAW6 (1 kus) s dopravou v celkovej hodnote 701,90 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 NAY, a.s. 35739487 701,90 € 10.04.2024 24.04.2024 Objednávka
17/2024 Objednávame si u Vás cateringové banketové stoličky červené - 10 kusov s dopravou v celkovej hodnote 426,- € s DPH. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Bajex s. r. o. 50712136 426,00 € 10.04.2024 24.04.2024 Objednávka
0131/24 Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-apríl/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 42,00 € 10.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0123/24 Zber a odvoz kuchynského odpadu-3/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ESPIK Group s.r.o. 46754768 48,00 € 10.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0124/24 Mobil-paušál 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 40,00 € 10.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0125/24 Mobil-úsek sociálny 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 10.04.2024 16.05.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »