0055/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
564,20 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,80 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0052/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0053/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,44 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0046/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,34 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-február/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24 |
Montáž svietidiel na pohybový senzor /na chodbách I. a II. nadzemného podlažia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
360,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0057/24 |
Vysávač Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
142,80 € |
15.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0040/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
45,37 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0033/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,28 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0041/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,40 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0034/24 |
Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
295,20 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0042/24 |
Analógová televízia-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0044/24 |
Rotoped-pomôcka na cvičenie pre klientov /rekonvalescencia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
59,95 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
423,77 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0039/24 |
Ovocie a zelenina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
692,67 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
77,11 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0043/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,29 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0037/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
226,02 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0035/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |