Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0041/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 211,40 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0059/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 213,22 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0046/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 214,34 € 08.02.2024 14.03.2024 Faktúra
19/2024 Objednávame si u Vás pobyt a stravu pre 2 osoby počas porady ekonómov v termíne 08.-09.04.2023 v Škole v prírode Detský raj Tatranská Lesná 7 v celkovej hodnote 216,- €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 20.03.2024 16.04.2024 Objednávka
0132/24 Pracovné stretnutie ekonomických zamestnancov /8.-9.4.2024-balík služieb pre 2 osoby/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 10.04.2024 16.05.2024 Faktúra
26/2024 Objednávame si u Vás vybavenie kúpelne: 4 ks - nerezové madlo Nimco 66 a 4 ks - nerezová kúpeľňová polička v celkovej hodnote 223,60 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ARMAT TRADE s.r.o. 36745197 223,60 € 24.04.2024 07.05.2024 Objednávka
0003/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 225,84 € 03.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0037/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 226,02 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0147/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 247,18 € 22.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0149/24 Čistiace a hygienické potreby, sušiak na prádlo Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 267,31 € 23.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0069/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 279,08 € 28.02.2024 15.03.2024 Faktúra
4/2024 Objednávame si u Vás príslušenstvo do defibrilátora ZOLL AED PLUS (výr.č.: X181060834) a to defibrilačné elektródy CPR-D padz a náhradné batériev celkovej hodnote 295,20 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 295,20 € 31.01.2024 06.02.2024 Objednávka
0034/24 Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 295,20 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0088/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 323,93 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0045/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 328,80 € 07.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0100/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 330,91 € 20.03.2024 16.05.2024 Faktúra
0092/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 334,47 € 13.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0009/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 348,98 € 10.01.2024 08.02.2024 Faktúra
9/2024 Objednávame si u Vás montáž svietidiel na pohybový senzor - chodba (1. a 2. nadzemné podlažie) v celkovej hodnote 360,- €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Marko Pješčák 52803546 360,00 € 07.02.2024 28.02.2024 Objednávka
0054/24 Montáž svietidiel na pohybový senzor /na chodbách I. a II. nadzemného podlažia/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Marko Pješčák 52803546 360,00 € 13.02.2024 14.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »