Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0028/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 99,46 € 25.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0035/24 Technik PO,BOZP a PZS-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 B&B PZS s.r.o. 51487608 100,00 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0079/24 Technik PO,BOZP a PZS-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 B&B PZS s.r.o. 51487608 100,00 € 06.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0122/24 Technik PO,BOZP a PZS-3/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 B&B PZS s.r.o. 51487608 100,00 € 10.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0142/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 100,47 € 16.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0146/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 101,51 € 18.04.2024 18.05.2024 Faktúra
1/2024 Objednávame si u Vás opravu elektrického kotla GASTRO HAAL KE-85-0 v celkovej hodnote 101,52 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EUROGASTROP 44137761 101,52 € 11.01.2024 01.02.2024 Objednávka
0020/24 Oprava-diagnostika "elektrický kotol" kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EUROGASTROP 44137761 101,52 € 18.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0060/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 105,54 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0102/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 106,79 € 21.03.2024 16.05.2024 Faktúra
15/2024 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel na pohybový senzor /zadný vchod do budovy/ v celkovej hodnote 109,- €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Marko Pješčák 52803546 109,00 € 25.03.2024 11.04.2024 Objednávka
0115/24 Elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel na pohybový senzor /zadný vchod budovy/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Marko Pješčák 52803546 109,00 € 04.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0065/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 112,20 € 22.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0110/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 117,88 € 28.03.2024 16.05.2024 Faktúra
0070/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 117,98 € 29.02.2024 03.04.2024 Faktúra
0121/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 119,82 € 05.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0017/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 120,06 € 16.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0096/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 120,90 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
10/2024 Objednávame si u Vás 3 ks - Soľ tabletová 25kg, 4 ks - Umývací prostriedok CLEAMEN 6kg v celkovej hodnote 128,52 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PLASTOBAL SK s. r. o. 53852672 128,52 € 13.02.2024 28.02.2024 Objednávka
0056/24 Prostriedok na strojné umývanie riadu+soľ tabletová-umývačka riadu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PLASTOBAL SK s. r. o. 53852672 128,52 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »