0065/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,20 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0061/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
158,23 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0080/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
69,89 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0070/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
117,98 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0097/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
164,88 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0102/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
106,79 € |
21.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0111/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
137,51 € |
28.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0121/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
119,82 € |
05.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0139/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,43 € |
15.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0146/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
101,51 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0091/24 |
Pletivo štvorhranné /50bm/+ napínací materiál k pletivu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
LEPAL TECHNIK spol. s r.o. |
36505455 |
|
131,51 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0109/24 |
Poistenie majetku /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
28.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0141/24 |
Poplatok za komunálny odpad r.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
1 375,13 € |
16.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0009/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
348,98 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0003/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
225,84 € |
03.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0026/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
396,20 € |
24.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0018/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
560,57 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0055/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
564,20 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,80 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
423,77 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |