Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7/2024 Objednávame si u Mini rotoped inSPORTline Pynero, čierny /1 kus/ v celkovej hodnote 59,95 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 inSPORTline s.r.o. 36311723 59,95 € 06.02.2024 16.02.2024 Objednávka
0044/24 Rotoped-pomôcka na cvičenie pre klientov /rekonvalescencia/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 inSPORTline s.r.o. 36311723 59,95 € 06.02.2024 14.03.2024 Faktúra
4/2024 Objednávame si u Vás príslušenstvo do defibrilátora ZOLL AED PLUS (výr.č.: X181060834) a to defibrilačné elektródy CPR-D padz a náhradné batériev celkovej hodnote 295,20 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 295,20 € 31.01.2024 06.02.2024 Objednávka
0034/24 Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 295,20 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0010/24 Nové verzie MAGMA HCM-1.štvrťrok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0114/24 MAGMA HCM systémová podpora-1.štvrťrok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0137/24 Nové verzie MAGMA HCM-2.štvrťrok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 18.05.2024 Faktúra
12/2024 Objednávame si u Vás čistiace potreby v celkovej hodnote 207,43 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 207,43 € 26.02.2024 14.03.2024 Objednávka
0077/24 Čistiace a hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 207,43 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
23/2024 Objednávame si u Vás materiálové vybavenie do práčovne celkovej hodnote 66,95 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 66,95 € 16.04.2024 03.05.2024 Objednávka
0149/24 Čistiace a hygienické potreby, sušiak na prádlo Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 267,31 € 23.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0013/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 138,68 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0008/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 32,16 € 09.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0006/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 16,87 € 05.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0005/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 142,90 € 04.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0002/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 158,04 € 02.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0030/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 147,14 € 30.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0029/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 192,15 € 29.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0024/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 152,14 € 23.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0019/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 200,15 € 18.01.2024 10.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »