0102/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
106,79 € |
21.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0111/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
137,51 € |
28.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0121/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
119,82 € |
05.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0139/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,43 € |
15.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0146/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
101,51 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke potreby v hodnote 4,40 € a kancelárske potreby v hodnote 200,80 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Alles, s.f. |
30625823 |
|
205,20 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0143/24 |
Kancelárske potreby, tlačivá a zdrav.mat. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Alles, s.f. |
30625823 |
|
205,20 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0103/24 |
PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0104/24 |
Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
143,47 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0109/24 |
Poistenie majetku /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
28.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0039/24 |
Ovocie a zelenina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
692,67 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0072/24 |
Ovocie a zelenina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
739,68 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0116/24 |
Ovocie a zelenina-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
828,22 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 77,11 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca |
34808612 |
|
77,11 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 42,79 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca |
34808612 |
|
42,79 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0032/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
77,11 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0074/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
42,79 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 73,81 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca |
34808612 |
|
73,81 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0120/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
73,81 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024 |
Objednávame si u Vás jednodverovú chladničku GORENJE R619DAW6 (1 kus) s dopravou v celkovej hodnote 701,90 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
701,90 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |