Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
10/2024 Objednávame si u Vás 3 ks - Soľ tabletová 25kg, 4 ks - Umývací prostriedok CLEAMEN 6kg v celkovej hodnote 128,52 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PLASTOBAL SK s. r. o. 53852672 128,52 € 13.02.2024 28.02.2024 Objednávka
0056/24 Prostriedok na strojné umývanie riadu+soľ tabletová-umývačka riadu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PLASTOBAL SK s. r. o. 53852672 128,52 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0012/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 85,27 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0028/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 99,46 € 25.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0021/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 92,86 € 18.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0040/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 45,37 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0033/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 93,28 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0065/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 112,20 € 22.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0061/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 158,23 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0080/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 69,89 € 06.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0070/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 117,98 € 29.02.2024 03.04.2024 Faktúra
0097/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 164,88 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0102/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 106,79 € 21.03.2024 16.05.2024 Faktúra
0111/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 137,51 € 28.03.2024 16.05.2024 Faktúra
0121/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 119,82 € 05.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0139/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 93,43 € 15.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0146/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 101,51 € 18.04.2024 18.05.2024 Faktúra
4/2024 Objednávame si u Vás príslušenstvo do defibrilátora ZOLL AED PLUS (výr.č.: X181060834) a to defibrilačné elektródy CPR-D padz a náhradné batériev celkovej hodnote 295,20 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 295,20 € 31.01.2024 06.02.2024 Objednávka
0034/24 Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 295,20 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0039/24 Ovocie a zelenina-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 692,67 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »