0045/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,80 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
423,77 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0069/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
279,08 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
398,33 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0081/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
407,76 € |
06.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0092/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
334,47 € |
13.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0100/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
330,91 € |
20.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0108/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
456,85 € |
27.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0117/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
419,13 € |
04.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0130/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
428,30 € |
10.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0145/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
397,45 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
77,11 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0074/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
42,79 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0120/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
73,81 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024 |
Objednávame si u Mini rotoped inSPORTline Pynero, čierny /1 kus/ v celkovej hodnote 59,95 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
59,95 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0044/24 |
Rotoped-pomôcka na cvičenie pre klientov /rekonvalescencia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
59,95 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024 |
Objednávame si u Vás:
1 kus - Suchý vysávač T 7/1 Classic +
1 bal. - Fleecové filtračné vrecká, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
165,60 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0057/24 |
Vysávač Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
142,80 € |
15.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0066/24 |
Filtračné vrecká do vysávača Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
22,80 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby v celkovej hodnote 207,43 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
207,43 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |