Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0040/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 45,37 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0033/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 93,28 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0041/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 211,40 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0034/24 Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 295,20 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0039/24 Ovocie a zelenina-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 692,67 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0032/24 Materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INPO - Štimová Svetlana 34808612 77,11 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0037/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 226,02 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0035/24 Technik PO,BOZP a PZS-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 B&B PZS s.r.o. 51487608 100,00 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0036/24 Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 MIBUR, s.r.o. 46880950 1 533,60 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0038/24 Zemný plyn-1.2.24-29.2.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
4/2024 Objednávame si u Vás príslušenstvo do defibrilátora ZOLL AED PLUS (výr.č.: X181060834) a to defibrilačné elektródy CPR-D padz a náhradné batériev celkovej hodnote 295,20 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 295,20 € 31.01.2024 06.02.2024 Objednávka
0031/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 423,77 € 31.01.2024 14.03.2024 Faktúra
0030/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 147,14 € 30.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0029/24 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 192,15 € 29.01.2024 10.02.2024 Faktúra
6/2024 Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 77,11 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca 34808612 77,11 € 25.01.2024 06.02.2024 Objednávka
0028/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 99,46 € 25.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0027/24 Online školenie iSPIN-Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie /22.1.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0026/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 396,20 € 24.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0025/24 Oprava automatickej práčky /práčovňa/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Ľuboš Mušinský 44683651 32,00 € 24.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0023/24 Zemný plyn-1.1.24-31.1.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 23.01.2024 10.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »