Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/2025 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok,skúšok a revízií týchto plynových a tlakových zariadení: NTL rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia, plynový sporák REDFOX, plynová stolička Gastro Haal a vzdušník kompresora v celkovej hodnote 231, Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 231,00 € 02.05.2025 08.05.2025 Objednávka
12/2025 Objednávame si u Vás podľa ponukového listu 4 kusy letných pneumatík značky RIKEN road performance, rozmer: 215/60/R16 s dopravou v celkovej hodnote 243,40 € s DPH. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Andros s.r.o. 51084554 243,40 € 24.04.2025 08.05.2025 Objednávka
0139/25 SMS /alarm/-3/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 0,01 € 09.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0140/25 Mobil-paušál 3/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 41,00 € 09.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0141/25 Mobil-úsek sociálny 3/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 6,77 € 09.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0135/25 Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-4/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 43,05 € 08.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0132/25 Ubytovanie s raňajkami 29.4.-30.4.2025 /riaditeľ XXVI.odborná konferencia/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 35781319 140,50 € 08.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0131/25 Analógová televízia-3/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ANTIK Telecom s.r.o 36191400 16,16 € 08.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0133/25 Telekomunikačné služby-3/25 a internet 4/25 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 47,96 € 08.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0134/25 FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-4/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 60,27 € 08.04.2025 08.05.2025 Faktúra
11/2025 Objednávame si u Vás pobyt a stravu pre 2 osoby počas porady ekonómov v termíne 10.-11.04.2025 v Škole v prírode Detský raj Tatranská Lesná 7 v celkovej hodnote 216,- €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 07.04.2025 23.04.2025 Objednávka
0126/25 Technik PO,BOZP a PZS-3/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 B&B PZS s.r.o. 51487608 100,00 € 07.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0129/25 Výmena poškodených radiátorov /korózia/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Miroslav Cigánik IMPEX 43273556 380,65 € 07.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0127/25 Ovocie a zelenina-3/2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 1 015,90 € 07.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0123/25 Mäso, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 109,44 € 04.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0122/25 Tonery,oprava PC,Windows 10 Pro Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ALTE, s.r.o. 47537124 326,85 € 04.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0121/25 Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.4.2025-30.6.2025/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 04.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0125/25 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 105,36 € 04.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0120/25 PMaO,PaMPP-predplatné rok 2026 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Poradca podnikateľa 31592503 288,32 € 03.04.2025 08.05.2025 Faktúra
0119/25 Nové verzie MAGMA HCM-2.štvrťrok 2025 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 08.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »