Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0062/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 JANÁK, s.r.o. 36482501 36,86 € 07.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0055/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GaFed s.r.o. 53433912 57,70 € 06.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0050/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Zuščák Jozef 37006631 9,90 € 01.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0099/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TOMINO, Ing. Kirňaková 32374232 350,00 € 27.02.2024 04.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0119/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 AXDATA, s.r.o. 36508411 492,60 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0115/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Sedot spol.s.r.o. 36477893 47,66 € 08.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0125/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ 31291296 461,20 € 14.03.2024 19.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0134/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ILLE spol. s r.o. 36226947 22,25 € 20.03.2024 22.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0142/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 JANÁK, s.r.o. 36482501 12,38 € 22.03.2024 27.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0137/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 80,93 € 22.03.2024 27.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0138/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 KATSUDO, s.r.o. 36842176 386,26 € 22.03.2024 27.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0149/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 N-Terr s.r.o. 46808876 18,96 € 27.03.2024 03.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0183/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcinek -Univerzal s.r.o. 36507377 55,20 € 09.04.2024 16.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0184/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Sedot spol.s.r.o. 36477893 83,38 € 09.04.2024 16.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0230/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ILLE spol. s r.o. 36226947 168,05 € 10.05.2024 17.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0221/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX, Miroslav Maciboba 34291890 28,62 € 30.04.2024 17.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0233/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 N-Terr s.r.o. 46808876 24,68 € 14.05.2024 18.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0131/2024 nákup čistiace Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 272,57 € 18.03.2024 20.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0229/2024 nákup cistiace Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 170,50 € 10.05.2024 17.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0095/2024 nákup ŠJ Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ELEGAST s.r.o 53249216 294,06 € 26.02.2024 27.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0068/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 14.02.2024 22.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0122/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0192/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 11.04.2024 19.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0238/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 14.05.2024 18.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0046/2024 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 406,42 € 31.01.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0101/2024 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 202,22 € 29.02.2024 14.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0165/2024 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 302,45 € 31.03.2024 16.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0222/2024 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 402,16 € 30.04.2024 17.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0053/2024 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 288,00 € 06.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0080/2024 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 279,00 € 19.02.2024 22.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »