Faktúra č. 0603/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0603/2021
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 512,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2018 25.5.2018
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť