Faktúra č. 0571/2016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0571/2016
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.11.2016
  • Celková hodnota: 185,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2015 31.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť