Faktúra č. 0536/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0536/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 870,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0040
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť