Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0410/2019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.08.2019
- Celková hodnota: 163,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/17 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 18.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť