Faktúra č. 0305/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0305/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 14.06.2019
  • Celková hodnota: 46,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 36/2015 31.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť