Faktúra č. 0220/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0220/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.04.2015
  • Celková hodnota: 88,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/15 30.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť